Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе в продолжении темы При вынесении Решении ИФНС о частичном возмещение нужно ли пересдавать декларацию по НДС?:
Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС (есть облагаемая НДС продукция по России ставка 20% и на экспорт 0% и не облагаемая Без НДС).
Была подана декларация по НДС за 4 квартал 2021 г. и к возмещению была заявлена сумма 2 455 618 рублей
После подачи всех подтверждающих документов ИФНС вынесла Решение, что у нас занижение налогооблагаемой базы на 2 749 712 рублей (несколько реализации по медицинским изделиях, которые мы реализовывали Без НДС, налоговая не считает медицинскими изделиями, а комплектующими и поэтому по их мнению реализовывать их нужно было со ставкой 20%)
И соответственно в Решении к возмещению сумма 1 905 676, вместо 2 455 618 рублей, которую мы заявили (разница 549 942 рубля).
Вопрос: если мы соглашаемся с налоговой, какие-то последствия для наших контрагентов будет, по реализациям которым, ИФНС считает заниженной налоговую базу?